Постановление Администрации города Новый Уренгой от 19.02.2014 N 48 "О внесении изменений в постановление Администрации города Новый Уренгой от 08.10.2013 N 337"



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВЫЙ УРЕНГОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 февраля 2014 г. № 48

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОВЫЙ УРЕНГОЙ ОТ 08.10.2013 № 337
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Администрации города Новый Уренгой
от 01.10.2014 № 253)

В целях обеспечения дальнейшего перехода на программно-целевой метод бюджетного планирования, ориентированного на результат, улучшения отдельных показателей оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования город Новый Уренгой, постановляю:
1. Внести изменения в постановление Администрации города Новый Уренгой от 08.10.2013 № 337 "Об утверждении муниципальной программы "Управление муниципальными финансами на 2014 - 2016 годы" (далее - Программа):
1.1. Утратил силу. - Постановление Администрации города Новый Уренгой от 01.10.2014 № 253.
1.2. В паспорте Подпрограммы "Создание оптимальных условий для обеспечения сбалансированности и устойчивости бюджета":
1.2.1 - 1.2.2. Утратили силу. - Постановление Администрации города Новый Уренгой от 01.10.2014 № 253.
1.2.3. В разделе "Перечень мероприятий и целевых индикаторов подпрограммы" в задаче 3 "Обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса в муниципальном образовании" показатель 2, характеризующий решение данной задачи, изложить в следующей редакции:
"2. Доля проведенных публичных слушаний от общего числа вопросов, по которым необходимо проведение публичных слушаний в соответствии с действующим законодательством, %.
Показатель рассчитывается по следующей формуле:

П7 = Кп.с. / Кобщ. x 100%,

где:
Кп.с. - количество проведенных публичных слушаний
Кобщ. - общее количество публичных слушаний, которое необходимо провести в соответствии с действующим законодательством.
Целевым ориентиром является значение показателя, равное 100%".
1.3. Утратил силу. - Постановление Администрации города Новый Уренгой от 01.10.2014 № 253.
1.4. Приложение 3 "Перечень мероприятий и целевых индикаторов муниципальной программы муниципального образования город Новый Уренгой "Управление муниципальными финансами на 2014 - 2016 годы" к муниципальной Программе изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Организационно-распорядительному управлению (Ермолаева Е.И.) опубликовать постановление в газете "Правда Севера".
3. Информационно-аналитическому управлению (Невеселая Л.Н.) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования город Новый Уренгой в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Администрации города
И.КОСТОГРИЗ





Приложение
к постановлению Администрации
города Новый Уренгой
от 19.02.2014 № 48

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ И ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВЫЙ УРЕНГОЙ
"УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ НА 2014 - 2016 ГОДЫ"

№ п/п
Код бюджетной классификации
Наименование Программы (подпрограммы), цели, задачи мероприятий и показателей результативности
Исполнитель (соисполнитель)
Единица измерения
Источник финансирования
Базовое значение для показателей
Период реализации Программы
ГРБС
РзПр
ЦСР
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цель муниципальной программы: Повышение эффективности управления муниципальными финансами




Показатель 1. Оценка качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальном образовании
Департамент финансов
Степень

II
II
II
I




Показатель 2. Отсутствие фактов нарушения бюджетного законодательства
Департамент финансов
Ед.

0
0
0
0
1.
992
0106
1006
02 1 0000
02 1 0000
Подпрограмма "Создание оптимальных условий для обеспечения сбалансированности и устойчивости бюджета"
Департамент финансов






Цель подпрограммы: Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета



Задача 1. Совершенствование составления и организация исполнения бюджета










Показатель 1.1. Своевременное утверждение бюджета на очередной финансовый год и плановый период Городской Думой муниципального образования город Новый Уренгой

Да/нет

Да
Да
Да
Да



Показатель 1.2. Доля расходов бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему бюджета

%

23%
97%
97%
100%




Показатель 1.3. Утверждение представительным органом отчета об исполнении бюджета

Да/нет

Да
Да
Да
Да



Показатель 1.4. Соблюдение уровня долговой нагрузки на бюджет

%

23
30
30
30



Показатель 1.5. Соблюдение сбалансированности бюджета

%

100
100
100
100



Административное мероприятие 1.1. Своевременная и качественная подготовка проекта бюджета










Показатель 1.1.1. Доля приложений и материалов, подготовленных к проекту решения о бюджете, в сравнении с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации

%

100%
100%
100%
100%




Административное мероприятие 1.2. Переход к формированию программного бюджета










Показатель 1.2.1. Количество муниципальных правовых актов, направленных на формирование программного бюджета

Ед.

Нет
4
2
1



Административное мероприятие 1.3. Организация исполнения бюджета и формирование бюджетной отчетности










Показатель 1.3.1. Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о составе отчетности об исполнении бюджета

%

100%
100%
100%
100%




Показатель 1.3.2. Доля расходов бюджета города, осуществляемых через казначейство

%

100%
100%
100%
100%



Показатель 1.3.3. Объем просроченной кредиторской задолженности по главным распорядителям бюджетных средств за отчетный период (год)

Тыс. руб.

0
0
0
0



Показатель 1.3.4. Доля главных распорядителей бюджетных средств, предоставивших годовую отчетность в сроки, установленные Департаментом финансов Администрации города

%

50%
60%
70%
75%



Показатель 1.3.5. Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета

%

100%
100%
100%
100%




Административное мероприятие 1.4. Обеспечение роста налоговых и неналоговых поступлений в доход бюджета, управление муниципальным долгом










Показатель 1.4.1. Количество проведенных заседаний комиссии по рассмотрению вопросов о признании безнадежной к взысканию и списанию задолженности по неналоговым платежам

Ед.

2
2
2
2



Показатель 1.4.2. Количество проведенных заседаний Совета по финансово-бюджетной политике

Ед.

4
4
4
4



Показатель 1.4.3. Отношение муниципального долга к доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений

%

41%
30%
25%
25%

992
0106
1006
02 1 1104
02 1 1104
Мероприятие 1.5. Обеспечение деятельности исполнителей программы

Тыс. руб.
Местный бюджет
-
125240
125240
125240



Показатель 1.5.1. Укомплектованность кадрами

%

96%
98%
100
100



Итого по задаче 1:

Тыс. руб.
Местный бюджет
-
125240
125240
125240



Задача 2. Организация и осуществление контроля за соблюдением бюджетного законодательства при использовании средств бюджета










Показатель 2.1. Доля средств, возмещенных в доход бюджета, в общем объеме нецелевых и неправомерных расходов

%

30
50
70
100



Показатель 2.2. Соотношение количества установленных фактов финансовых нарушений и общего количества решений, принятых по фактам нарушений

%

100
100
100
100




Административное мероприятие 2.1. Осуществление предварительного контроля за использованием бюджетных средств










Показатель 2.1.1. Непревышение кассовых выплат над лимитами бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования

Да/нет

Да
Да
Да
Да



Показатель 2.1.2. Своевременное исполнение надлежаще оформленных платежных документов, представленных получателями средств бюджета города, муниципальными автономными и бюджетными учреждениями

Да/нет

Да
Да
Да
Да



Административное мероприятие 2.2. Осуществление последующего контроля за использованием бюджетных средств











Показатель 2.2.1. Доля главных распорядителей бюджетных средств, охваченных проверками

%

44
44
44
44



Показатель 2.2.2. Количество проведенных проверок за год

Шт.

6
6
6
6



Показатель 2.2.3. Проведение мониторинга выполнения контрольных мероприятий главными распорядителями бюджетных средств в отношении подведомственных учреждений

Да/нет

Да
Да
Да
Да



Итого по задаче 2:

Тыс. руб.
Местный бюджет
-
-
-
-



Задача 3. Обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса в муниципальном образовании











Показатель 3.1. Доля информации, размещаемой на официальном сайте муниципального образования город Новый Уренгой в сети Интернет

%

100
100
100
100



Показатель 3.2. Доля проведенных публичных слушаний от общего числа вопросов, по которым необходимо проведение публичных слушаний в соответствии с действующим законодательством

%

100
100
100
100



Административное мероприятие 3.1. Размещение информации о финансовой деятельности в открытом доступе











Показатель 3.1.1. Количество в отчетном году публикаций в открытом доступе о деятельности в сфере управления общественными финансами

Шт.

30
35
35
35



Административное мероприятие 3.2. Открытие корпоративного сайта Департамента финансов Администрации города










Показатель 3.2.1. Доля информации, размещаемой на корпоративном сайте Департамента финансов Администрации города

%

-
70
80
100



Итого по задаче 3:

Тыс. руб.
Местный бюджет
-
-
-
-



Итого по подпрограмме:

Тыс. руб.
Местный бюджет
-
125240
125240
125240
2.
992
0113
02 2 0000
Подпрограмма "Управление развитием бюджетного процесса"
Департамент финансов







Цель подпрограммы: Повышение качества бюджетного процесса




Задача 1. Создание механизма для повышения качества финансового менеджмента ГРБС











Показатель 1.1. Доля ГРБС, имеющих максимальную рейтинговую оценку качества финансового менеджмента 5 баллов

%

10
25
35
50




Показатель 1.2. Количество проведенных семинаров, совещаний, заседаний по вопросам составления и исполнения бюджета

Ед.

5
5
5
5

992
0113
02 2 9230
Мероприятие 1.1. Проведение оценки качества финансового менеджмента ГРБС по итогам работы за отчетный финансовый год

Тыс. руб.
Местный бюджет
-
500
500
500




Показатель 1.1.1. Количество ГРБС, улучшивших оценку качества финансового менеджмента по сравнению с предыдущим годом

Ед.

0
1
2
2




Показатель 1.1.2. Количество проблемных показателей, общих для всех главных распорядителей бюджетных средств, по которым доведены рекомендации по повышению качества финансового менеджмента

Ед.

4
3
2
2




Показатель 1.1.3. Наличие размещенного рейтинга и результатов оценки качества финансового менеджмента ГРБС на официальном сайте муниципального образования

Да/нет

Да
Да
Да
Да




Итого по задаче 1:

Тыс. руб.
Местный бюджет
0
500
500
500




Задача 2. Развитие новых технологий и информационных систем управления муниципальными финансами











Показатель 2.1. Доля юридически значимых электронных документов в общем объеме документов финансово-хозяйственной деятельности органов Администрации города

%

30
40
45
50




Показатель 2.2. Сокращение сроков формирования всех видов финансовой отчетности ГРБС

%

70
80
90
100

992
0113
02 2 9230
Мероприятие 2.1. Методологическая поддержка по повышению качества бюджетного процесса

Тыс. руб.
Местный бюджет
-
6556
6556
6556




Показатель 2.1.1. Наличие внедренных программных модулей "Паспорт государственных (муниципальных) учреждений", "Государственное (муниципальное) задание" с автоматической выгрузкой информации на сайт ГМУ

Да/нет

Нет
Да
Да
Да




Показатель 2.1.2. Наличие программных модулей "Планирование бюджетных ассигнований", "Закон (решение) о бюджете"

Да/нет

Нет
Да
Да
Да




Показатель 2.1.3. Ежегодная модернизация имеющейся информационной базы по ведению реестра расходных обязательств

Да/нет

Да
Да
Да
Да




Итого по задаче 2:

Тыс. руб.
Местный бюджет
-
6556
6556
6556




Итого по подпрограмме:

Тыс. руб.
Местный бюджет
-
7056
7056
7056




Итого по муниципальной программе:

Тыс. руб.
Местный бюджет
-
132296
132296
132296


------------------------------------------------------------------